Se utiliza cuando se quiere cerrar los saldos de todos los terceros en una cuenta específica a una cuenta contable y a un tercero especifico
1. Debes dirigirte al módulo de ''Contabilidad'', luego ingresar a ''Utilidades'' y dar clic en '' Reclasificación'' .
2. A partir de ello debes de seleccionar la opción de ''Reclasificación de saldo a tercero'' y das clic en ''Crear''.
3. Donde vamos a ingresar la información correspondiente:
- Cuenta origen: Cuenta contable que tiene aplicados los saldos
- Tercero destino: El tercero al cual se le aplicarán dichos saldos de la cuenta contable
- Tipo de comprobante que se va a crear: Selecciona el tipo de comprobante
También seleccionas el año y el mes correspondiente del cual aplicarás el traslado de información y por último das clic en ''Guardar''.
4. Finalmente el sistema procesará el traslado y se efectuará correctamente en la media noche .
